Здравствуйте. Конфигурация УСН ред.1.3 (7.70.157)

Ситуация следующая:

1. Начисляю ЗП.
2. Выписка (провожу платежи в ПФР,ФСС). Данные суммы попадают в раздел 6 -расходы всего. Общая сумма соответствует сумме по оборотке (счета 69.11,69.21,69.22).
3.Закрытие месяца. В книге "Начислены налоги (взносы) в раздел7 - сумма отличается от правильной. Вхожу в проводки, который формирует документ Закрытие месяца: начислены по сотрудникам налоги правильно, а вот признание расходов по данному налогу - не верно. Причем отличается в разряде копеек. Именно данная ошибочная сумма попадает в книгу.

В чем дело?