Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Ут-БУ
1C-PRO - Форум по 1С > Форумы по платформе "1С:Предприятие 8.x" > (8.х) Обмен данными
redmonkey
с начала марта стали вести учет в управлении торговлей 10.3, сейчас перекинул данные в бухгалтерию,
документы перекинулись непроведенными, пытаюсь провести не проводит, может надо было сделать что-то с этими документами ещё в управлении?
В строке номер "1" табличной части "Товары": Не заполнено значение реквизита "Счет учета (БУ)"!
В строке номер "2" табличной части "Товары": Не заполнено значение реквизита "Счет учета (БУ)"!
В строке номер "1" табличной части "Товары": Не заполнено значение реквизита "Счет учета НДС по реализации"!
подскажите как провильно настроить обмен
x_under
Для позиций номенклатуры задайте счета учета по-умолчанию
BabySG
Читайте описание, что надо сделать перед переносом. Файл находиться в папке с шаблонами
redmonkey
я впервый раз только, сейчас книжку читаю кот была в поставке, еще хотел спросить, если в управлении начали работать с марта, а бухгалтерию хотим начать на днях, как вводить остатки , вступительный балланс, на прошлое число?
redmonkey
Цитата(BabySG @ 7.4.2009, 12:34) *

Читайте описание, что надо сделать перед переносом. Файл находиться в папке с шаблонами

а где лежит папка с шаблонами?
BabySG
Там, где установлена 1С
tirk
Цитата(redmonkey @ 7.4.2009, 21:34) *

я впервый раз только, сейчас книжку читаю кот была в поставке, еще хотел спросить, если в управлении начали работать с марта, а бухгалтерию хотим начать на днях, как вводить остатки , вступительный балланс, на прошлое число?


Какие остатки? Вы же собрались с УТ доки грузить? Так? или я что то не пойму?
redmonkey
Цитата(tirk @ 7.4.2009, 14:47) *

Какие остатки? Вы же собрались с УТ доки грузить? Так? или я что то не пойму?

ну да а вступительный балланс в этом случае не надо составлять? остатки задолженности по контрагентам с того периода пока УТ непоставили, вообще плохо понимаю как действовать в таком случае...объясни плиз..
redmonkey
Цитата(x_under @ 7.4.2009, 12:25) *

Для позиций номенклатуры задайте счета учета по-умолчанию

в бухгалтерии или в управлении?
где именно их указывать (счета учета)? у нас только товары и я так понимаю у всех надо указать один и тот же счет, можно это как-нибудь сделать быстро для всех позиций номенклатуры?
tirk
Цитата(redmonkey @ 8.4.2009, 0:41) *

ну да а вступительный балланс в этом случае не надо составлять? остатки задолженности по контрагентам с того периода пока УТ непоставили, вообще плохо понимаю как действовать в таком случае...объясни плиз..


так вы хотите перегружать все документы? или период.. если период то остатки по взаиморасчетам товарам и т.п. ... а если вы все хотите переписать... то зачем остатки... а вообще если что лучше напиши в личку.
redmonkey
Цитата(tirk @ 8.4.2009, 2:14) *

так вы хотите перегружать все документы? или период.. если период то остатки по взаиморасчетам товарам и т.п. ... а если вы все хотите переписать... то зачем остатки... а вообще если что лучше напиши в личку.

ладушки напишу обязательно,тк вопросы есть спасибо
Это текстовая версия — только основной контент. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, нажмите сюда.
Русская версия Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.