8.х Когда Корректировка долга делает движения в КУДиР?

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем leklerk, 29 июл 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    leklerk
    Offline

    leklerk Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 май 2013
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день! Подскажите пож-та, не могу найти где и когда Корректировка долга делает движения в регистр накопления Книга учета доходов и расходов. Мне нужно сделать, чтобы польз-ль сам решал, будет ли док-т делать движения в этот регистр. Подскажите, как можно создать такой документ, который сделает туда движения, чтобы протестировать.
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.547
    Симпатии:
    344
    Баллы:
    104
    leklerk вообще - неплохо бы конфигурацию озвучить.
    В конфигурации КА (УПП) движения по документу в РН Книга учета доходов/расходов делаются при выполнении обработки "Восстановление последовательности налогового учета УСН". Для пользователя не предусмотрена возможность делать/не делать движения по этому документу. Хотя я так думаю если снять в этом документе галочку "Отражать в налоговом учете" то записи в РН не появятся.
    Также для ручного ведения книги доходов/расходов в вышеуказанных конфигурациях существует документ "Запись книги учета доходов и расходов УСН".
    leklerk нравится это.
  3. TopicStarter Overlay
    leklerk
    Offline

    leklerk Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 май 2013
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    shurikvz, конф-ия УПП 1.3, спасибо за ответ.
  4. TopicStarter Overlay
    leklerk
    Offline

    leklerk Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 май 2013
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    shurikvz, а можно сделать, чтобы пользователь сам решал, будет ли определенная корректировка долга делать движения в этот регистр? Может, поставить флажок в корректировку долга и в обработке "Восстановление последовательности налогового учета УСН" анализировать по этому флажку?
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.547
    Симпатии:
    344
    Баллы:
    104
    А признак документа "отражать в НУ", как писал выше, не подходит?
  6. TopicStarter Overlay
    leklerk
    Offline

    leklerk Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 май 2013
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вообще-то вы правы, в проц, где делаются движения по РН "Книга учета доходов/расходов", как раз стоит условие в самом начале
    Если (МетаданныеДокумента.Реквизиты.Найти("ОтражатьВНалоговомУчете") <> Неопределено) И НЕ Документ.ОтражатьВНалоговомУчете Тогда
    Возврат;
    КонецЕсли
    ;
    Но я не знаю, какие еще последствия может иметь снятие галки "отражать в НУ".
  7. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.547
    Симпатии:
    344
    Баллы:
    104
    Не знаю. По УСН мне кажется это ничем не грозит.
    leklerk нравится это.
  8. TopicStarter Overlay
    leklerk
    Offline

    leklerk Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 май 2013
    Сообщения:
    176
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ладно, попробую с галочкой "отражать в НУ". shurikvz, большое спасибо за помощь.
  9. Boggart
    Offline

    Boggart

    Регистрация:
    29 апр 2019
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если мы неоперативно проводим документ Корректировка долга, то все движения очищаются. Но документ регистрируется в последовательности.
    Что нужно, чтобы документ Корректировка долга сделал движения в КУДИР? (используя обработку Восстановление последовательности НУ УСН)
    1. В документе должен быть установлен флаг "отражать в налог. учете".
    2. Организация должна применять УСН (это указано в учетной политике организации)
    3. Объект налогообложения не должен быть равен "Доходы" (объект налогообложения указывается в учетной политике организации)
    4. Если в документе в ТЧ "Взаиморасчеты" (СуммыДолга) есть и дебиторская и кредиторская виды задолженности, то в строках этих видов задолжностей должны быть указаны договоры с разными видами ( пример: дебиторская задолженность договор "с покупателем" и кредиторская задолженность с договором "С поставщиком").