1сv7.7 релиз 493. Главное и дочернее предприятие. Делается возврат от коминтента комиссионеру с оптового на оптовый склад. Причем возвращается не целая партия, а ее кусочег B). Была б типовая - глянул бы в нее, а так похоже, что конфигурация немного модернизирована и я не знаю как должно быть в идеале. Возврат оформляется документом "отгрузка товаров, продукции" (расходная накладная). Понимаю, что нехорошо задавать 2 вопроса в одной теме, но они взаимоувязаны: 1) Правильно ли делать возврат этим документом? 2) Если первое истина, то какие проводки должны формироваться? у мну сейчас делается только одна проводка на кредит 004 счета, причем на сумму меньшую, чем в документе. При нормальной продаже к ней добавляется еще 62.2-62.4 (зачет предоплаты) и 62.4-76.2 (выручка за комиссионный товар) с нормальной суммой. Нашел статью как раз по такому поводу. ССЫЛКА. Но по ней у мну тогда совсем неправильно! не должно быть проводки с 004 счета, а должны быть д76.2, к41.1 и кН02.02... Я в полной прострации, т.к. с бухгалтерией в этом аспекте особо не работал. Все что делал в ней было более полугода назад. А с возвратами не сталкивался (хвала аллаху на прошлой работе бухи знали свое дело, да и нечасто они возникали, эти возвраты). На этой же работе бухи сами только примерно представляют порядок движений при возврате с комиссии. И просят моей помощи. :unsure: п.с. поиском ничего не нашел....
ууу!! наткнулся на свою темку. чето я ее не закрыл у мну все оказалось правильно, отчетность прошла без проблем.